大武口区人民法院
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宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算

                                         宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

   石嘴山市大武口区人民法院依法管辖大武口区一审刑事、民事、执行案件和全市的未成年人案件、涉外案件及大武口区的行政案件。

二、部门预算单位构成

   石嘴山市大武口区人民法院部门预算只包括大武口区人民法院本级预算。

 

 


石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,658.76

一、本年支出

2,658.76

2,658.76

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,658.76

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

2,159.00

2,159.00

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

240.69

240.69

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

106.37

106.37

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

152.70

152.70

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2,658.76 

支出总计

2,658.76

             

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

大武口区人民法院本级

2658.76

2658.76

2090.76

2090.76

 

 

568.00

 

 

 

204

公共安全支出

2159.00

2159.00

2159.00

2159.00

 

 

 

 

 

 

20404

法院

2159.00

2159.00

2159.00

2159.00

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1591.00

1591.00

1591.00

1591.00

 

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

568.00

568.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.69

240.69

240.69

240.69

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.69

240.69

240.69

240.69

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

23.45

23.45

23.45

23.45

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.17

155.17

155.17

155.17

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.07

62.07

62.07

62.07

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.37

106.37

106.37

106.37

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

106.37

106.37

106.37

106.37

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

62.07

62.07

62.07

62.07

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

44.30

44.30

44.30

44.30

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.70

152.70

152.70

152.70

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

152.70

152.70

152.70

152.70

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.18

89.18

89.18

89.18

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.52

63.52

63.52

63.52

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

大武口区人民法院本级

2610.98

2658.76

2090.76

568.00

47.78

1.83%

204

公共安全支出

2610.98

2159.00

1591.00

568.00

-451.98

-17.31%

20404

法院

2610.98

2159.00

1591.00

568.00

-451.98

-17.31%

2040401

行政运行

1800.15

1591.00

1591.00

0

-209.15

-11.62%

2040402

一般行政管理事务

198.64

568.00

0

568.00

369.36

186.94%

208

社会保障和就业支出

152.15

240.69

240.69

0

88.54

58.19%

20805

行政事业单位离退休

152.15

240.69

240.69

0

88.54

58.19%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

14.12

23.45

23.45

0

9.33

66.08%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.02

155.17

155.17

0

17.15

12.42%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

62.07

62.07

0

62.07

100%

210

医疗卫生与计划生育支出

85.41

106.37

106.37

0

20.96

25.54%

21011

行政事业单位医疗

85.41

106.37

106.37

0

20.96

25.54%

2101101

行政单位医疗

56.87

62.07

62.07

0

5.2

9.14%

2101103

公务员医疗补助

28.53

44.30

44.30

0

15.77

55.28%

221

住房保障支出

126.35

152.70

152.70

0

26.35

20.85%

22102

住房改革支出

126.35

152.70

152.70

0

26.35

20.85%

2210201

住房公积金

92.66

89.18

89.18

0

-3.48

-3.76%

2210203

购房补贴

33.70

63.52

63.52

0

29.82

88.49%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2090.76

1620.11

470.65

301

一、工资福利支出

1596.81

1596.81

 

30101

基本工资

386.29

386.29

 

30102

津贴补贴

505.14

505.14

 

30103

奖金

211.39

211.39

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

155.17

155.17

 

30109

职业年金缴费

62.07

62.07

 

30110

职工基本医疗保险缴费

62.07

62.07

 

30111

公务员医疗补助缴费

44.30

44.30

 

30112

其他社会保障缴费

9.7

9.7

 

30113

住房公积金

89.18

89.18

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

71.5

71.5

 

302

二、商品和服务支出

457.65

 

457.65

30201

办公费

40

 

40

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.00

 

1.00

30206

电费

10.00

 

10.00

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

24.96

 

24.96

30209

物业管理费

72.50

 

72.50

30211

差旅费

10.00

 

10.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

65.00

 

65.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

34.56

 

34.56

30217

公务接待费

2.00

 

2.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

4.00

 

4.00

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

26.00

 

26.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

8.92

 

8.92

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

84.78

 

84.78

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

71.41

 

71.41

303

三、对个人和家庭的补助

23.3

23.3

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

14.40

14.40

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.13

1.13

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

7.77

7.77

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

13

 

13

31002

办公设备购置

8.00

 

8.00

31003

专用设备购置

5.00

 

5.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60

0

54

0

54

6

36.14

 

 

 

34.15

1.99

2.00

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位不涉及此项内容,因此是空表。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2,658.76

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,658.76

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

2,159.00

2,159.00

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

240.69

240.69

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

106.37

106.37

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

152.70

152.70

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2,658.76

支出总计

2,658.76

             

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

大武口区人民法院本级

2658.76

 

2658.76

2658.76

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2159.00

 

2159.00

2159.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

法院

2159.00

 

2159.00

2159.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1591.00

 

1591.00

1591.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

568.00

 

568.00

568.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.69

 

240.69

240.69

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.69

 

240.69

240.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

23.45

 

23.45

23.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.17

 

155.17

155.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.07

 

62.07

62.07

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.37

 

106.37

106.37

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

106.37

 

106.37

106.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

62.07

 

62.07

62.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

44.30

 

44.30

44.30

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.70

 

152.70

152.70

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

152.70

 

152.70

152.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.18

 

89.18

89.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.52

 

63.52

63.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

大武口区人民法院本级

2658.76

2090.76

568.00

 

 

 

204

公共安全支出

2159.00

1591.00

568.00

 

 

 

20404

法院

2159.00

1591.00

568.00

 

 

 

2040401

行政运行

1591.00

1591.00

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

568.00

 

568.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.69

240.69

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

240.69

240.69

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

23.45

23.45

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.17

155.17

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.07

62.07

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.37

106.37

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

62.07

62.07

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

44.30

44.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.70

152.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

152.70

152.70

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.18

89.18

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.52

63.52

 

 

 

 

 


宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年财政拨款收支总预算2658.76万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2658.76万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2159.00万元、社会保障和就业支出240.69  万元、医疗卫生与计划生育支出106.37万元、住房保障支出152.7万元。

二、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 2090.76万元,比2017年执行数据增加(减少)135.82万元,增长(下降)-6.94%。其中:

人员经费1620.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费470.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出 568.00 万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    568.00万元,2017年执行数据增加369.36 万元,增长 186.94 %。主要用于日常办案及购置装备支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费    0.00万元,公务接待费2.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元。公务用车购置费增加(减少)0万元。公务用车运行费减少54万元。公务接待费减少4万元。

四、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元,比2017年执行数据减少0.00万元,下降0.00 %

(二)项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

(我院不涉及此项内容)

五、关于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年收入总预算 2658.76万元,支出总预算 2658.76万元。

收入预算包括:上年结转 0万元,占 0%;财政拨款收入    2658.76万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0 %

支出预算包括:基本2090.76万元,占78.63%;项目支出568.00万元,占21.37%;事业单位经营0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占   0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,大武口区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算436.29万元,比2017年预算增加210.29万元,增长93.05%

(二)政府采购情况

2018年,大武口区人民法院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,大武口区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋3000平方米,价值1172.19万元;车辆13辆,价值269.26万元;办公家具价值194.59万元;其他资产价值1385.13万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋3000平方米,价值1172.19万元;车辆13辆,价值269.26万元;办公家具价值194.59万元;其他资产价值1385.13万元。

所属单位房屋3000平方米,价值1172.19万元;车辆13辆,价值269.26万元;办公家具价值194.59万元;其他资产价值1385.13万元。

(四)预算绩效情况

2018年大武口区人民法院没有重点项目,因而无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

由于大武口区人民法院没有编制政府性基金预算,所以对2018年政府性基金预算支出表(表六)和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院2018年部门预算——名词解释

全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

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